Purnamasari, Serli (2011) Tinjauan Penerapan Audit Internal Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Objek penelitian ini yaitu auditor internal dan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pemberian KPR pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.br / Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui Seberapa memadainya penerapan audit internal pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara yang di lakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.br / Hasil Penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan audit internal pemberian kredit. Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan audit internal pemberian kredit sudah memadai pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon .
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | audit internal, pemberian kredit. |
Subjects: | D3 Tugas Akhir > Akuntansi > 2011 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:58 |
Last Modified: | 16 Nov 2016 07:58 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/20138 |
Actions (login required)
View Item |