Tinjauan Penerapan Audit Internal Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon

Purnamasari, Serli (2011) Tinjauan Penerapan Audit Internal Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Objek penelitian ini yaitu auditor internal dan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pemberian KPR pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.br / Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengetahui Seberapa memadainya penerapan audit internal pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara yang di lakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.br / Hasil Penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan audit internal pemberian kredit. Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan audit internal pemberian kredit sudah memadai pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: audit internal, pemberian kredit.
Subjects: D3 Tugas Akhir > Akuntansi > 2011
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:58
Last Modified: 16 Nov 2016 07:58
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/20138

Actions (login required)

View Item View Item