EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGEMBALIAN KREDIT PADA BPR WAHANA DANA BATU

Irani, Yulivia (2002) EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGEMBALIAN KREDIT PADA BPR WAHANA DANA BATU.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Dengan berkembangnya informasi dewasa ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan, maka Bank Perkreditan Rakyat harus menjadi sebuah bank yang sehat, dan sumber-sumber pembiayaan yang menjangkau pelayanan masyarakat kecil harus terus dikembangkan. Kriteria sehat khususnya bagi kepentingan pengawasan antara lain : metode dan prosedur kerja yang sederhana tidak tumpang tindih, jelas dan menunjang pekerjaan yang baik, efektif dan efisien. Dengan kriteria tersebut, berarti menghendaki agar Bank Pengkreditan Rakyat mempunyai sistem pengendalian yang baik agar misi yang diembannya dapat tercapai. Sistem pengendalian intern dikatakan baik, bila pelaksanaan sistem tersebut dapat memenuhi tujuan sistem pengendalian intern, yaitu : menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Bank Perkreditan Rakyat sebagai perusahaan swasta ikut memegang peranan penting dalam bidang ekonomi di Indonesia terutama dalam pemberian kredit kepada masyarakat sehingga tidak terjerumus dalam sistem perkreditan gelap. Atas dasar tersebut penelitian ini dilakukan dengan obyek penelitian pada PT. BPR Wahana Dana Batu. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang baik dan untuk mengetahui sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit yang dijalankan BPR Wahana Dana Batu, dengan batasan masalah mengenai sistem pengendalian intern pemberian kredit pada BPR Wahana Dana Batu.Penelitian ini bersifat studi kasus, dimana dengan sifat penelitian tersebut akan diperoleh kesimpulan mengenai gambaran situasi sebagaimana adanya. Selanjutnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa BPR Wahana Dhana Batu Malang mempunyai kelemahan dalam sistem pengendalian intern dikarenakan adanya tugas kepala bagian kredit yang dilakukan oleh AO dalam memutuskan pemberian kreditnya, serta penggunaan media komputer yang masih semi komputer, yang dapat memperlambat sistem pengawasan dan pengendalian. Sedangkan bila dilihat dari tingkat pengembalian pinjaman (kredit) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, maka tingkat pengembalian kredit tersebut sudah cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan perusahaan terletak pada sistem pengendalian internnya yang kurang baik. Untuk itu sebaiknya perusahaan memperbaiki sistem pengendalian intern terutama pada prosedur pemberian kredit agar masing-masing bagian melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan wewenangnya, dan meningkatkan pengawasan, serta sebisa mungkin meningkatkan penggunaan komputer sehingga pengawasan dan pengendalian dapat terlaksana dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Accounting > 2002 > Even Semester
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:39
Last Modified: 16 Nov 2016 07:39
URI: https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/4077

Actions (login required)

View Item View Item